关注微信公众号查券更方便
2026新版 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 立信会计 财政部审计署制定企业内部控制培训用书
内部控制审计:理论与实务
【正版】内审人推荐书单3册:内部审计工作法+企业内部审计全流程指南+手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点
内部控制审计
内部控制与内部审计
内部控制审计论
基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角
日本内部控制评价与审计准则
行政事业单位内部控制与内部审计研究
固定资产投资控制与内部审计
内部控制、会计信息与审计质量
我国商业银行内部控制评价研究:基于内部审计视角
【官方正版】内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书 一线审计
基于风险管理的内部控制审计流程审计实务审计模板/内部控制与风险管理丛书 9787...
【正版】内部控制审计实务指南 内部控制审计工具书 一线审计SN2925
内部控制与内部审计9787510344794
第5号审计准则:与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计
内部控制与内部审计 9787510344794
企业内部控制常见审计问题及案例
企业内部控制审计目标实现机制研究
内部控制审计实务指南(人邮普华出品)
内部控制案例——审计与内部控制系列【放心选购】
正版旧书 内部控制案例—审计与内部控制系列