关注微信公众号查券更方便
审计与内控管理工作手册(人邮普华出品)
风险审计绩效评价:基于企业内控本质的研究
审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理工作培训人员 管理参照范本和工具书 企业审计实务
审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理工作培训人员 管理参照范本和工具书 企业审计实务参考指南
2023新书 审计与内控管理工作手册 审计和内控行业的管理工作培训人员 管理参照范本和工具书 企业审计实务参考指南
【全新正版】审计与内控管理工作手册 人民邮电出版社 9787115623287 审计与内控管理工作手册
风险导向内审计实务指南+企业内审计全流程指南+内控总监工作笔记 企业内控制工作法及案例解析书籍
审计与内控管理工作手册
【正版】审计与内控管理工作手册9787115623287
【新华书店正版】 审计与内控管理工作手册 车彐娟 会计、审计
[TD]审计与内控管理工作手册9787115623287
【RL】审计与内控管理工作手册9787115623287
财务经理 财务运作 税务管理 内部审计 企业内控 图书
【正版】 国有控股上市公司内控管理与内部审计 9787538273878
【正版旧书】审计与内控管理工作手册9787115623287
增值:内部审计且行且思 梁雄 华审增值系列图书 内部审计实务 风险管理 内部控制 舞弊调查 会计视野 财务 审计 内控
正版微瑕 国有控股上市公司内控管理与内部审计
【雅】审计与内控管理工作手册车彐娟 9787115623287
【正版 京仓直发】 审计与内控管理工作手册 [zy]
[正版现货]注册会计师审计与上市公司迎审指南-财务与内控深度剖析